CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6134BA954 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizi Informatici Connessi alla sostituzione dei server dell'Infrastruttura informatica dell'Ente | Affidamento Diretto |
01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea |
01170110868 - 3 S Telematica di Nardelli Andrea |
1650.0 |
2022-03-15 2022-07-11 |
1650.0 |
ZC834BAA9E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Servizio e assistenza gestionale Chipfood 2022 | Affidamento Diretto |
04790330825 - Clock S.r.l. |
04790330825 - Clock S.r.l. |
9000.0 |
2022-01-01 2022-12-31 |
9000.0 |
Z7536B7E7E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.1 - Amministrazione Finanza e controllo -> Ufficio Tecnico e Servizi Informatici | Rinnovo Dominio e servizio mail dal 26062022 al 25062023 | Affidamento Diretto |
01497070381 - Aruba Business srl |
01497070381 - Aruba Business srl |
21.26 |
2022-06-26 2023-06-25 |
17.43 |
Z4134EDE2E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Servizi -> Trasporti | Compagnia Italiana Assicurazione di Enna - Impegno di spesa per stipula polizza assicurativa Fiat Punto targa EL 516 JP | Affidamento Diretto |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
01113340861 - 3G ASSICURAZIONI DI NICOLETTI GAETANO |
344.0 |
2022-01-26 2023-01-25 |
344.0 |
Z91360D87E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta VAMAGEST srl di Enna – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 camera doppia | Affidamento Diretto |
01228600860 - Vamagest s.r.l. |
01228600860 - Vamagest s.r.l. |
280.0 |
2022-04-07 2022-04-10 |
280.0 |
Z6436725FB | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura n.1 camera singola. | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
120.0 |
2022-05-02 2022-05-06 |
120.0 |
ZE0360D837 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
180.0 |
2022-04-08 2022-04-11 |
180.0 |
ZAA362928F | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Ditta ENTUR srl di Enna - Determina a contrarre e impegno di spesa per n.1 fornitura camera doppia e 3 singole | Affidamento Diretto |
01036590865 - ENTUR srl |
01036590865 - ENTUR srl |
300.0 |
2022-04-19 2022-04-22 |
300.0 |
Z6B33232ED | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento del servizio di ristorazione universitaria A.A.2021/22 Area territoriale Enna Pergusa | Affidamento Diretto |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
00064790868 - S.A.R.E. S.R.L. |
19000.0 |
2021-10-11 2022-09-30 |
12827.689999999999 |
8933456919 | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento del servizio di ristorazione universitaria A.A.2021/22 Area territoriale Enna bassa | Affidamento Diretto |
00480140862 - La Veranda S.n.c |
00480140862 - La Veranda S.n.c |
76000.0 |
2021-10-11 2022-09-30 |
58666.07 |
Z8835E3A5E | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento servizio trasporti urbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
7000.0 |
2022-04-01 2022-07-31 |
4573.63 |
Z3335E3AFD | Aggiudicata | ----- | 91034900869 - E.R.S.U. Enna -> Unità Operativa n.3 - Residenze - Ristorazione - Trasporti | Affidamento servizio trasporti extraurbani studenti dell'università Kore periodo dal 01/04/2022 al 31/07/2022 | Affidamento Diretto |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
00626830863 - Sais Autolinee S.p.A. |
3000.0 |
2022-04-01 2022-07-31 |
1402.15 |